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建筑企业税收风险分析案例(讲座-建筑业涉税风险案例分析)

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建筑企业税收风险分析案例

培训时间

2021年4月27日 14:30-16:30

培训地点

理道财税培训室(广州天河体育东路122号羊城国际贸易中心西塔1805号,1号线体育中心站)

报名方式

符合条件的各企业可免费参加(名额有限,满员截止);详情请扫码了解

培训收益

以增值税取代营业税后,建筑业存在许多老问题,缺乏投资、无发票报销、附属等。建筑业务复杂,周期长,涉及金额大、复杂程度高,意外会造成不可弥补的经济损失。

在本课程中,何先生解释并分析了建筑业的税务风险,帮助财务人员更好地规范建筑财税,对建筑财税有了新的认识和控制。

培训提纲

一、建筑业和商业模式的特点

辨一辨,常见的11种容易混淆的业务

二是建筑业常见的税收痛点

6个人商业模式的特点带来了6个涉税风险点

三、分析建筑业涉税风险15个案例

案例1:附属?纳税人的认定

案例2:预收款长期挂账?如何看待变化率指标?

-收到预收款等于纳税义务吗?

案例3:如何发现异地经营不计收入?如何计算指标?

-建筑业七种简易计税有哪些?

案例4:假甲供工程?

-兼营一般计税和简易计税如何扣除进项?

建筑业务5种特殊收入

案例5:正确的发票开具地点在哪里?

案例6:如何填写发票备注栏?

案例7:差额纳税发票怎么开?

案例8:房地产开发企业虚列成本案例

-虚开发票检查的关键方法?建筑企业如何应对?

-收入案例总结

案例9:虚列机械租赁费、材料费、人工费

-成本相关指标有哪些?

案例10:成本是真的吗?

……

四、总结建筑业涉税风险管理重点

五、课程小结

培训讲师

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文章名称:《建筑企业税收风险分析案例(讲座-建筑业涉税风险案例分析)》
文章链接:http://www.hzkqcw.com/shuishouchouhua/38079.html
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