本文的知识点总结和重点:为什么企业要交这么多税,国企税和民企税
众智财税智库
高新技术产业逐渐成为经济发展的重要支柱,政府大力支持和发展高新技术企业,并给予一定的税收优惠措施。
事实上,许多高新技术企业不知道如何利用各种税收优惠政策,如何在合法合理的前提下减轻企业的整体税收负担,最大化企业的价值。
代理秦姐推荐的客户魏总有这样的疑惑。
魏总经营一家为客户提供技术开发服务的普通纳税人公司,增值税税率为6%。2018年,技术转让收入400万元,增值税24万元,企业所得税70万元,总计近100万元。
“不是说高新技术企业有税收优惠嘛,怎么我从来没有享受过?”
事实上,这并不是说你不能享受,而是因为公司会计忽视了对税收政策的研究,导致2018年缴纳近100万冤枉税!
我们的税务老师立即与魏先生进行了面对面的沟通,并为公司提供了以下优惠政策。
政策一
财税〔2016〕36第一条第(26)项规定,纳税人提供技术转让、技术开发及相关技术咨询和技术服务免征增值税。
政策二
根据《所得税法实施条例》第九十条的规定,符合条件的技术转让所得免征或者减征企业所得税,是指一个纳税年度内不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的,减半征收企业所得税。
政策三
《财政部国家税务总局关于全面推进营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36附件1《营业税改征增值税试点实施办法》附《销售服务、无形资产、房地产注释》。研发服务,又称技术开发服务,是指对新技术、新产品、新技术或新材料及其系统进行研究和试验开发的业务活动。
提醒一
魏公司申请免征增值税时,必须向纳税人所在地省级科技主管部门认定技术转让开发的书面合同,并将相关书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。申报时应按相关规定填写《增值税减免税申报明细表》。
提醒二
国家税务总局公告2018年第23号关于修订后《企业所得税优惠政策办法》的公告:根据《办法》的规定,企业所得税优惠事项均采用自我判断、申报享受、相关资料保留备查的方式。企业在年度纳税申报和享受优惠事项前,无需履行备案手续,提交《企业所得税优惠事项备案表》、《纳税企业分支机构备案优惠事项汇总清单》及享受优惠所需的相关资料。原备案资料全部作为企业保留备查资料,以备税务机关后续核查时根据需要提供。
企业应当根据具体情况准备以下资料:
1.转让的技术产权证明;
2.国内企业技术转让:
(一)技术转让合同(复印件);
(二)技术合同登记证明;
(三)技术转让收入收集、分摊、计算的相关资料;
(四)实际缴纳相关税费的证明材料;
3.企业向境外转让技术:
(一)技术出口合同(复印件);
(二)技术出口合同登记证或技术出口许可证;
(3)技术出口合同数据表;
(四)技术转让收入收集、分摊、计算的相关资料;
(5)实际缴纳相关税费的证明材料;
(六)有关部门根据商务部、科技部发布的《中国禁止出口限制技术目录》出具的审查意见;
4.转让技术所有权的,其成本和费用;转让使用权的,摊销无形资产费用;
5.在技术转让年,双方股权关联转让。
魏总公司通过我们税务专家匹配的税收优惠政策,成功申请并享受到了优惠补贴,为企业节税50%!魏总说:感谢众智联邦,也感谢好朋友秦姐的推荐。她帮我找到了这样一个专业可靠的平台。我相信她,感谢她!
同时,秦姐也非常开心,不仅帮到了自己的朋友,自己也获得了一笔不错的“推荐费”~秦姐说,将来有朋友需要继续向众智联邦推荐!
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